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江门市新会区人大常委会办公室2016年度部门决算
作者: 发布时间:2017-09-27

江门市新会区人大常委会办公室2016年度部门决算

 

   

 

第一部分 新会区人大常委会办公室(以下简称区人大办)概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 区人大办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 区人大办2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分区人大办概况

一、部门职责

1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

2、协助常委会组织机关日常工作。

3、协调各委室、党支部、工会、团支部的工作。

4、负责常委会机关的文秘、收发、档案、保密、保卫、接待、财务、后勤以及机关工作人员的人事工资、年度考核等工作。

5、负责区人代会、常委会会议和主任会议及其他有关重要会议的会务工作。

6、负责离退休干部的服务和老干部之家的管理工作。

7、受理人民群众来信来访,负责日常的信访工作。

在人民代表大会闭会期间协助常委会管理常委会其他机构的日常行政工作

 

二、机构设置

新会区人大机关纳入部门决算编制行政(事业)单位1个(含区依法治区工作领导小组办公室)。区人大办设主任一名,副主任二名,内设政务股、信访股。此外,日常还负责人大常委会下属的研究室、选举联络任免工作委员会、财经城建环保工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、外事任务工作委员会的行政党务工作。本部门没有下属单位。

 

第二部分  区人大办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

  

行次

决算数

  

行次

决算数

  

 

1

  

 

2

一、财政拨款收入

1

1668.57

一、一般公共服务支出

27

1255.17

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

17.40

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

322.28

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

42.60

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

65.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

本年收入合计

22

 

本年支出合计

48

1685.81

     用事业基金弥补收支差额

23

1685.97

         结余分配

49

 

     年初结转和结余

24

4.86

         年末结转和结余

50

5.02

 

25

 

 

51

 

合计

26

1690.84

合计

52

1690.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。(金额保留两位小数)

 

二、收入决算表

单位:万元

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

1668.57

 

 

 

 

17.40

 

201

 

一般公共服务支出

1237.93

 

 

 

 

17.40

 

20101

 

人大事务

1221.29

 

 

 

 

17.40

 

2010101

 

  行政运行

748.81

 

 

 

 

 

 

2010102

 

  一般行政管理事务

129.45

 

 

 

 

17.40

 

2010104

 

  人大会议

132.03

 

 

 

 

 

 

2010108

 

  代表工作

71.94

 

 

 

 

 

 

2010199

 

  其他人大事务支出

139.06

 

 

 

 

 

 

20136

 

其他共产党事务支出

16.64

 

 

 

 

 

 

2013602

 

  一般行政管理事务

2.00

 

 

 

 

 

 

2013699

 

  其他共产党事务支出

14.64

 

 

 

 

 

 

208

 

社会保障和就业支出

322.28

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

322.28

 

 

 

 

 

 

2080501

 

  归口管理的行政单位离退休

322.28

 

 

 

 

 

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

42.60

 

 

 

 

 

 

21005

 

医疗保障

42.60

 

 

 

 

 

 

2100501

 

  行政单位医疗

42.23

 

 

 

 

 

 

2100599

 

  其他医疗保障支出

0.38

 

 

 

 

 

 

221

 

住房保障支出

65.76

 

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

65.76

 

 

 

 

 

 

2210201

 

  住房公积金

65.76

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。功能分类科目至类款项。(金额保留两位小数)

 

 

三、支出决算表

单位:万元

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1685.81

1178.91

506.90

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1255.17

748.65

506.53

 

 

 

 

20101

人大事务

1238.53

748.65

489.89

 

 

 

 

2010101

  行政运行

748.65

748.65

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

146.86

 

146.86

 

 

 

 

2010104

  人大会议

132.03

 

132.03

 

 

 

 

2010108

  代表工作

71.94

 

71.94

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

139.06

 

139.06

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

16.64

 

16.64

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

14.64

 

14.64

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

322.28

322.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

322.28

322.28

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

322.28

322.28

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.60

42.23

0.38

 

 

 

 

21005

医疗保障

42.60

42.23

0.38

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

42.60

42.23

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

0.38

 

0.38

 

 

 

 

221

住房保障支出

65.76

65.76

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

65.76

65.76

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

65.76

65.76

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。功能分类科目至类款项。(金额保留两位小数)

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

1

  

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1668.57

一、一般公共服务支出

28

1237.77

1237.77

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

322.28

322.28

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

42.60

42.60

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

65.76

65.76

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1668.57

本年支出合计

49

1668.41

1668.41

 

年初财政拨款结转和结余

23

4.86

年末结转和结余

50

5.02

5.02

 

  一般公共预算财政拨款

24

4.86

 

51

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

1673.43

合计

54

1673.43

1673.43

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。(金额保留两位小数)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                单位:万元

  

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,668.41

1,178.91

489.50

 

201

一般公共服务支出

1237.77

748.65

489.12

 

20101

人大事务

1221.13

748.65

472.48

 

2010101

  行政运行

748.65

748.65

 

 

2010102

  一般行政管理事务

129.45

 

129.45

 

2010104

  人大会议

132.03

 

132.03

 

2010108

  代表工作

71.94

 

71.94

 

2010199

  其他人大事务支出

139.06

 

139.06

 

20136

其他共产党事务支出

16.64

 

16.64

 

2013602

  一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

14.64

 

14.64

 

208

社会保障和就业支出

322.28

322.28

 

 

20805

行政事业单位离退休

322.28

322.28

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

322.28

322.28

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

42.60

42.23

0.38

 

21005

医疗保障

42.60

42.23

0.38

 

2100501

  行政单位医疗

42.23

42.23

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

0.38

 

0.38

 

221

住房保障支出

65.76

65.76

 

 

22102

住房改革支出

65.76

65.76

 

 

221021

  住房公积金

65.76

65.76

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。功能分类科目至类款项。(金额保留两位小数)

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

580.41

302

商品和服务支出

109.00

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

152.62

30201

  办公费

3.00

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

94.08

30202

  印刷费

2.00

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

72.71

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

151.00

30207

  邮电费

21.63

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

110.00

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

489.50

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

8.82

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

247.11

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

63.97

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1.79

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

18.00

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

65.76

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.45

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1.76

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

14.34

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

28.28

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

85.85

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

33.74

 

 

 

 

人员经费合计

1,069.91

公用经费合计

109.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。经济分类科目至类款。(金额保留两位小数)

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.5

 

 

 

17.5

6

16.13

 

 

 

14.34

1.79

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(金额保留两位小数)

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。功能分类科目至类款项。(金额保留两位小数)

 

 

第三部分区人大办2016年度部门决算情况说明

一、关于区人大办2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

区人大办2016年收入决算1690.84万元,其中本年收入1685.97万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入1668.57万元,比2015年决算数增加522.86万元,增长2.16%。主要是由于人大换届引起。

2、上级补助收入--万元,比2015年决算数增加(减少)--万元,增长(下降)--%。主要是……。

3、事业收入 --万元,比2015年决算数增加(减少)--万元,增长(下降)--%。主要是……。

4、经营收入--万元,比2015年决算数增加(减少)--万元,增长(下降)--%。主要是……。

5、附属单位上缴收入--万元,比2015年决算数增加(减少)--万元,增长(下降)--%。主要是……。

6、其他收入17.40万元,比2015年决算数增加8.97万元,增长106.4%。主要是人大换届工作引起。

(二)年度支出总体情况

区人大办2016年支出决算1690.84万元,其中本年支出1685.81万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出1255.17万元,主要用于人大事务支出。比2015年决算数增加431.82万元,增长52.45%。主要原因是人大换届工作引起。

2、社会保障和就业支出322.28万元,比2015年决算数增加85.34万元,增长36.02.主要原因是社保政策调整。

3、医疗卫生和计划生育支出42.6万元,比2015年决算数增加4.88万元,增长12.94.主要原因是政策调整。

4、住房保障支出65.76万元,比2015年决算数增加3.66万元,增长5.89%,主要原因是政策调整。

二、关于区人大办2015年收入决算情况说明

区人大办2016年部门决算本年收入合计1690.84万元。其中:

1、财政拨款收入1668.57万元,占本年收入合计的98.68%。其中:

1、一般公共服务(类)1237.93万元,主要用于:人大事务、组织事务和宣传事务。比2015年决算数增加428.98万元,增长53.03%。主要原因是人大换届工作。

2、上级补助收入--万元,占本年收入合计的- %

3、事业收入 --万元,占本年收入合计的-- %

4、经营收入--万元,占本年收入合计的-- %

5、附属单位上缴收入-- 万元,占本年收入合计的%

6、其他收入17.4万元,占本年收入合计的1.03%

三、关于区人大办2016年支出决算情况说明

区人大办2016年部门决算本年支出合计1685.81万元。

1、基本支出1178.91万元, 占69.93 %

2、项目支出506.9万元,占30.07 %

3、上缴上级支出--万元,占-- %。。

4、经营支出--万元,占%

5、对附属单位补助支出--万元,占-- %

四、关于区人办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

区人大办2016年度财政拨款收入合计1673.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1668.57万元,比年初预算数增加205.27万元,增长14.03%,主要原因是区人大换届工作;政府性基金预算财政拨款收入--万元,比年初预算数增加(减少)--元,增长(下降)--%;主要原因是……。

(二)2016年度财政拨款支出说明

区人大办2016年度财政拨款支出合计1668.41万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1668.41万元,比年初预算数增加(减少)--万元,增长(下降)--%;主要原因是……;政府性基金预算财政拨款支出--万元,比年初预算数增加(减少)--万元,增长(下降)--%;主要原因是由于人大换届工作、政策性调资和办公室楼维修等非常规项目所致。

五、关于区人大办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区人大办2016年度一般公共预算财政拨款支出1668.41万元,占本年支出合计的98.97 %。与2015年相比,增加519.91万元,增长42.26%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

区人大办2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出1237.77万元,占74.19 %;其他共产党事务支出16.64万元,占9.98%;社会保障和就业支出322.28万元,占19.32%;医疗卫生和计划生育支出42.6万元,占2.55%;住房保障支出65.76万元,占5.41%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

区人大办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1463.3万元,支出决算为1668.41万元,完成年初预算的114.02 %。决算数大于预算数的主要原因是人大换届工作、政策性调资和办公室楼维修等非常规项目所致。

六、关于2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

区人大办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1178.91万元,其中:人员经费1069.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费109万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于区人大办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区人大办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.5万元,支出决算为16.13万元,完成预算的68.64%。其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的-- %;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.34万元,完成预算的81.94%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算的29.83%2016年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车方面因换届年各类代表活动减少和进一步规范用车所致;二是接待费方面因各地全面开展换届工作,公务交往减少。

2016年 度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24.13万元,下降59.94%。其中:因公出国(境)费用支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)-- %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.73万元,下降57.91%;公务接待费支出决算减少4.4万元,下降71.08%。减少的主要原因一是公务用车方面因换届年各类代表活动减少和进一步规范用车所致;二是接待费方面因各地全面开展换届工作,公务交往减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元,占-- %;公务用车购置及运行维护费支出决算14.34万元,占88.9%;公务接待费支出决算1.79万元,占11.1%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出14.34万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车报废0辆、更新购置--辆;公务用车运行及维护支出14.34万元。2016年,人大机关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出1.79万元,主要用于用于上级机关莅临调研视察工作,友好单位到我区交流、学习等的接待支出。2016年人大机关国内公务接待批次28批,共计301人次。

八、关于区人大办2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区人大办2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算--万元,本年支出决算--万元,年末结转和结余--万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,本部门机关运行经费支出109万元,比2015年增加37.36万元,增长34.28%,主要是人大换届工作导致费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。

 

第四部分        名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




 
 
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