设为首页 | 后台管理 | 收藏本站                                                                                                        欢迎光临新会人大信息网!   今天是
2 1
首页|人民代表大会|常委会|决议决定|人事任免|人大新闻|工作动态|代表风采|依法治区|法律法规|党务公开
 
 
您当前的位置: 首页 >> 政务公开
2019年江门市新会区人大常委会办公室部门决算
作者: 发布时间:2020-09-17

2019年江门市新会区人大常委会办公室部门决算


目   录

 



第一部分 江门市新会区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区人大常委会办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市新会区人大常委会办公室2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 江门市新会区人大常委会办公室概况


(一) 部门主要职责

江门市新会区人大常委会办公室(以下简称区人大办)的主要职责是:

1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

2、协助常委会组织机关日常工作。

3、协调各委室、党支部、工会、团支部的工作。

4、负责常委会机关的文秘、收发、档案、保密、保卫、接待、财务、后勤以及机关工作人员的人事工资、年度考核等工作。

5、负责区人代会、常委会会议和主任会议及其他有关重要会议的会务工作。

6、负责离退休干部的服务和老干部之家的管理工作。

7、受理人民群众来信来访,负责日常的信访工作。

在人民代表大会闭会期间协助常委会管理常委会其他机构的日常行政工作。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。





第二部分 江门市新会区人大常委会办公室2019年部门决算表


收入支出决算总表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万元

收入

支出

  

行次

决算数

  

行次

决算数

  

 

1

  

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2578.83

一、一般公共服务支出

27

1745.05

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

28

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

29

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

30

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

31

2.93

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

32

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

33

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

633.30

 

9

 

九、卫生健康支出

35

89.17

 

10

 

十、节能环保支出

36

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

38

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0.00

 

16

 

十六、金融支出

42

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

44

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

45

109.18

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

47

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

48

0.00

本年收入合计

23

2578.83

本年支出合计

49

2579.64

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

50

0.00

年初结转和结余

25

1.75

年末结转和结余

51

0.94

总计

26

2580.58

总计

52

2580.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2

收入决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室  

单位:万元

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2578.83

2578.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1744.23

1744.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1741.06

1741.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1226.57

1226.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

77.10

77.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

71.47

71.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

88.86

88.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

277.06

277.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.02

1.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.93

2.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.93

2.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.93

2.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

633.30

633.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

633.30

633.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

231.32

231.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

356.75

356.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.23

45.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

89.17

89.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.17

89.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

89.17

89.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

109.18

109.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109.18

109.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

109.18

109.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

3

支出决算表

部门 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万

  

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2579.64

2059.05

520.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1745.05

1227.39

517.66

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1741.88

1227.39

514.49

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1227.39

1227.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

77.10

0.00

77.10

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

71.47

0.00

71.47

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

88.86

0.00

88.86

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

277.06

0.00

277.06

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.15

0.00

2.15

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

2.15

0.00

2.15

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.02

0.00

1.02

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

1.02

0.00

1.02

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.93

0.00

2.93

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.93

0.00

2.93

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

2.93

0.00

2.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

633.30

633.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

633.30

633.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

231.32

231.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

356.75

356.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.23

45.23

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

89.17

89.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.17

89.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

89.17

89.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

109.18

109.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109.18

109.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

109.18

109.18

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万元

收入

支出

  

行次

金额

  

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

1

  

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2578.83

一、一般公共服务支出

28

1745.05

1745.05

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

39

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

2.93

2.93

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

633.30

633.30

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

36

89.17

89.17

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

109.18

109.18

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

23

2578.83

本年支出合计

50

2579.64

2579.64

0.00

年初财政拨款结转和结余

24

1.75

年末财政拨款结转和结余

51

0.94

0.94

0.00

一般公共预算财政拨款

25

1.75

 

52

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

26

0.00

 

53

 

 

 

总计

27

2580.58

总计

54

2580.58

2580.58

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万元

  

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

2579.64

2059.05

520.59

201

一般公共服务支出

1745.05

1227.39

517.66

20101

人大事务

1741.88

1227.39

514.49

2010101

行政运行

1227.39

1227.39

0.00

2010102

一般行政管理事务

77.10

0.00

77.10

2010104

人大会议

71.47

0.00

71.47

2010108

代表工作

88.86

0.00

88.86

2010199

其他人大事务支出

277.06

0.00

277.06

20132

组织事务

2.15

0.00

2.15

2013299

其他组织事务支出

2.15

0.00

2.15

20136

其他共产党事务支出

1.02

0.00

1.02

2013699

其他共产党事务支出

1.02

0.00

1.02

205

教育支出

2.93

0.00

2.93

20508

进修及培训

2.93

0.00

2.93

2050803

培训支出

2.93

0.00

2.93

208

社会保障和就业支出

633.30

633.30

0.00

20805

行政事业单位离退休

633.30

633.30

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

231.32

231.32

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

356.75

356.75

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.23

45.23

0.00

210

卫生健康支出

89.17

89.17

0.00

21011

行政事业单位医疗

89.17

89.17

0.00

2101101

行政单位医疗

89.17

89.17

0.00

221

住房保障支出

109.18

109.18

0.00

22102

住房改革支出

109.18

109.18

0.00

2210201

住房公积金

109.18

109.18

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1609.73

302

商品和服务支出

98.95

30101

基本工资

199.53

30201

办公费

40.54

30102

津贴补贴

553.25

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

293.56

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

356.75

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

45.23

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

16.95

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

32.48

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.80

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

109.18

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

2.49

303

对个人和家庭的补助

350.38

30215

会议费

0.00

30301

离休费

12.18

30216

培训费

0.00

30302

退休费

46.05

30217

公务接待费

6.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

19.61

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

141.77

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

26.63

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.24

30309

奖励金

12.29

30229

福利费

1.87

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.99

30399

其他对个人和家庭的补助

91.85

30239

其他交通费用

35.81

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

310

资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

31022

无形资产购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

1960.10

 

公用经费合计

98.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.99

0.00

30.99

25.00

5.99

6.00

36.99

0.00

30.99

25.00

5.99

6.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 江门市新会区人大常委会办公室

单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082299

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121100

农业土地开发资金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票市场调控资金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



第三部分 江门市新会区人大常委会办公室2019年部门决算情况说明



一、2019年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

江门市新会区人大常委会办公室2019 年度总收入2580.58 万元,其中本年收入2578.83 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2578.83 万元,比上年决算数增加583.24万元,增长29.2%,主要变动情况:行政运行增加112.73万元,其他人大事务支出增加192.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加277.62万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持平。

3.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。

4.事业收入0 万元,与上年决算数持平。

5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。

7.其他收入0 万元,比上年决算数减少17.56万元,下降100.0%,主要变动情况:因制度变更,市人大下拨经费不纳入其他收入。

(二)年度支出总体情况

江门市新会区人大常委会办公室2019 年度总支出2580.58 万元,其中本年支出2579.64 万元。具体情况如下:

1.基本支出2059.05 万元,比上年决算数增加368.98万元,增长21.8%,主要变动情况:行政运行增加112.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加277.62万元。

2.项目支出520.59 万元,比上年决算数增加190.28万元,增长57.6%,主要变动情况:其他人大事务支出增加192.47万元。

3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2019 年度财政拨款收入说明

江门市新会区人大常委会办公室2019 年度财政拨款收入合计2578.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2578.83 万元,比上年决算数增加583.24 万元,增长29.2%;主要变动情况:行政运行增加112.73万元,其他人大事务支出增加192.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加277.62万元 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,与上年决算数持平。

(二)2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区人大常委会办公室2019 年度财政拨款支出合计2579.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2579.64 万元,比年初预算数增加10.82 万元,增长0.4%;主要变动情况:行政运行支出增加 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,与年初预算数持平。

三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区人大常委会办公室2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.99 万元,完成预算36.99 万元的100.0% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的100% ;公务用车购置及运行费支出决算为30.99 万元,完成预算30.99 万元的100.0% ;公务接待费支出决算为6 万元,完成预算6 万元的100.0% 。

2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出30.99万元,占83.8% ;公务接待费支出6万元,占16.2% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费支出30.99 万元,其中:公务用车购置支出为25 万元,2019 年公务用车购置数1 辆。公务用车运行及维护支出5.99 万元,2019年区人大机关 公务用车保有量为7 辆,主要用于文件交换、应急任务、满足人大代表各项工作需要。

3.公务接待费支出6 万元,主要用于上级机关莅临调研视察工作,友好单位到我区交流、学习等的接待支出 。2019年,区人大办机关 共接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待68 次,接待人数共1020 人,主要包括外地省、市、县人大常委会。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出98.95 万元,比预算数减少9.17 万元,降低8.5%。 主要增减变动情况是:加强预算管理。

(二)政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同金额0万元,占比0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019 年12月31日,本部门共有车辆7 辆,其中,机要通信用车7辆; 单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。无



第四部分 名词解释



财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年50003001部门决算.pdf


 
 
请使用浏览器IE6.0或Netscape4.7以上,1024*768分辨率来浏览
主办:广东省江门市新会区人大常委会办公室  未经许可禁止转载、复制
地址:江门市新会区新城区同庆路1号 邮编:529141 电话:0750-6390354    传真:0750-6390418  电子信箱: xhsrdb@163.com