2018年江门市新会区人大常委会办公室部门决算报告
目录
第一部分江门市新会区人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分江门市新会区人大常委会办公室2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分江门市新会区人大常委会办公室2018年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分江门市新会区人大常委会办公室概况
(一)部门主要职责
江门市新会区人大常委会办公室(以下简称区人大办)的主要职责是:
1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。
2、协助常委会组织机关日常工作。
3、协调各委室、党支部、工会、团支部的工作。
4、负责常委会机关的文秘、收发、档案、保密、保卫、接待、财务、后勤以及机关工作人员的人事工资、年度考核等工作。
5、负责区人代会、常委会会议和主任会议及其他有关重要会议的会务工作。
6、负责离退休干部的服务和老干部之家的管理工作。
7、受理人民群众来信来访,负责日常的信访工作。
在人民代表大会闭会期间协助常委会管理常委会其他机构的日常行政工作。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 江门市新会区人大常委会办公室2018年部门决算表
表1
|
收入支出决算总表
|
部门: 江门市新会区人大常委会办公室
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1995.58
|
一、一般公共服务支出
|
26
|
1448.39
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
27
|
0.00
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
28
|
0.00
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
29
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
30
|
3.00
|
六、其他收入
|
6
|
17.56
|
六、科学技术支出
|
31
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
32
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
33
|
402.57
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
34
|
74.42
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
35
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
36
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
37
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
38
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
39
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
40
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
41
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
42
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
43
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
44
|
92.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
45
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
46
|
0.00
|
本年收入合计
|
22
|
2013.14
|
本年支出合计
|
47
|
2020.38
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
48
|
0.00
|
年初结转和结余
|
24
|
8.99
|
年末结转和结余
|
49
|
1.75
|
总计
|
25
|
2022.13
|
总计
|
50
|
2022.13
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2
|
收入决算表
|
部门: 江门市新会区人大常委会办公室
|
单位:万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2013.14
|
1995.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.56
|
201
|
一般公共服务支出
|
1441.15
|
1423.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.56
|
20101
|
人大事务
|
1436.93
|
1419.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.56
|
2010101
|
行政运行
|
1113.84
|
1113.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
81.60
|
81.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010104
|
人大会议
|
54.89
|
54.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010108
|
代表工作
|
102.01
|
85.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.56
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
84.59
|
83.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.00
|
20132
|
组织事务
|
2.22
|
2.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
2.22
|
2.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
教育支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20508
|
进修及培训
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050803
|
培训支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
402.57
|
402.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
402.57
|
402.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
317.45
|
317.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
79.13
|
79.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.99
|
5.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
74.42
|
74.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
74.42
|
74.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗
|
74.42
|
74.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3
|
支出决算表
|
部门: 江门市新会区人大常委会办公室
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2020.38
|
1690.07
|
330.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
1448.39
|
1121.08
|
327.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20101
|
人大事务
|
1444.17
|
1121.08
|
323.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010101
|
行政运行
|
1121.08
|
1121.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
81.60
|
0.00
|
81.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010104
|
人大会议
|
54.89
|
0.00
|
54.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010108
|
代表工作
|
102.01
|
0.00
|
102.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
84.59
|
0.00
|
84.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20132
|
组织事务
|
2.22
|
0.00
|
2.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
2.22
|
0.00
|
2.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
教育支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20508
|
进修及培训
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050803
|
培训支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
402.57
|
402.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
402.57
|
402.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
317.45
|
317.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
79.13
|
79.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.99
|
5.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
74.42
|
74.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
74.42
|
74.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗
|
74.42
|
74.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
|
财政拨款收入支出决算总表
|
部门: 江门市新会区人大常委会办公室
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1995.58
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
1430.83
|
1430.83
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
402.57
|
402.57
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
74.42
|
74.42
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
1995.58
|
本年支出合计
|
52
|
2002.82
|
2002.82
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
8.99
|
年末结转和结余
|
53
|
1.75
|
1.75
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
8.99
|
|
54
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
总计
|
28
|
2004.57
|
总计
|
56
|
2004.57
|
2004.57
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
部门: 江门市新会区人大常委会办公室
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2002.82
|
1690.07
|
312.75
|
201
|
一般公共服务支出
|
1430.83
|
1121.08
|
309.75
|
20101
|
人大事务
|
1426.61
|
1121.08
|
305.53
|
2010101
|
行政运行
|
1121.08
|
1121.08
|
0.00
|
2010102
|
一般行政管理事务
|
81.60
|
0.00
|
81.60
|
2010104
|
人大会议
|
54.89
|
0.00
|
54.89
|
2010108
|
代表工作
|
85.45
|
0.00
|
85.45
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
83.59
|
0.00
|
83.59
|
20132
|
组织事务
|
2.22
|
0.00
|
2.22
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
2.22
|
0.00
|
2.22
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
205
|
教育支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
20508
|
进修及培训
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
2050803
|
培训支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
402.57
|
402.57
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
402.57
|
402.57
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
317.45
|
317.45
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
79.13
|
79.13
|
0.00
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.99
|
5.99
|
0.00
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
74.42
|
74.42
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
74.42
|
74.42
|
0.00
|
2101101
|
行政单位医疗
|
74.42
|
74.42
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
92.00
|
92.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门: 江门市新会区人大常委会办公室
|
单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
1313.72
|
302
|
商品和服务支出
|
62.22
|
30101
|
基本工资
|
161.24
|
30201
|
办公费
|
40.93
|
30102
|
津贴补贴
|
504.36
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
356.29
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
79.13
|
30206
|
电费
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
5.99
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
14.20
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
47.36
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
15.52
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
30113
|
住房公积金
|
92.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
37.62
|
30214
|
租赁费
|
2.88
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
314.13
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
8.80
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
144.84
|
30217
|
公务接待费
|
3.97
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
69.38
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
4.78
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
1.88
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
7.79
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
91.12
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
1627.85
|
|
公用经费合计
|
62.22
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
部门: 江门市新会区人大常委会办公室
|
单位:万元
|
预算数
|
决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
11.76
|
0.00
|
7.79
|
0.00
|
7.79
|
3.97
|
11.76
|
0.00
|
7.79
|
0.00
|
7.79
|
3.97
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门: 江门市新会区人大常委会办公室
|
单位:万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类
科目编码
|
|